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2020年度娄底市社会保险服务中心部门决算

2020年度娄底市社会保险服务中心部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-29 10:29 浏览量: 字体:

2020年度

娄底市社会保险服务中心部门决算

目录

第一部分娄底市社会保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市社会保险服务中心概况

一、部门职责

(一)承担养老保险政策制度制定、基金管理等相关事务性工作。

(二)承担市本级基本养老保险的经办服务工作;承担编制养老保险、职业年金预决算等事务性工作;承担职业年金的征缴、归集、经办工作;承担养老保险基金、职业年金统计汇总和上报工作。

(三)承担市本级基本养老保险、职业年金参保对象的个人账户管理和权益记录以及养老保险、职业年金关系转移接续工作。

(四)承担市本级机关事业单位退休人员实际缴费年限和视同缴费年限的确认、领取养老保险待遇资格的确认、基本养老金、职业年金待遇标准的核定等相关事务性工作。

(五)承担市本级养老保险风险防控等相关事务性工作。

(六)承担市本级养老保险档案管理和业务档案电子化及查询服务工作。

(七)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市社会保险服务中心内设机构12个,分别为综合部、财务部、基金稽核部、个人账户管理一部、个人账户管理二部、退休待遇管理一部、退休待遇管理二部、职业年金管理部、参保登记部、统计信息部、档案管理部、统筹外待遇服务部

(二)决算单位构成。娄底市社会保险服务中心2020年部门决算即娄底市社会保险服务中心市本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:娄底市社会保险服务中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

973.73 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

八、其他收入

8

   13.82

八、社会保障和就业支出

21

   987.84

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

987.55 

本年支出合计

23

 987.84

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

5.53 

                年末结转和结余

25

               5.24

总计

13

993.08 

总计

26

              993.08

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

987.55 

973.73 

 

 

 

 

13.82 

 2080109

 社会保险经办机构

982.55 

968.73 

 

 

 

 

13.82 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

987.84 

987.84 

 

 

 

 

 2080109

 社会保险经办机构

982.84 

982.84 

 

 

 

 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

973.73 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 974.02

 974.02

 

 

本年收入合计

9

973.73 

本年支出合计

23

 974.02

 974.02

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

5.53 

年末财政拨款结转和结余

24

 5.24

 5.24

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

5.53 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

979.25 

总计

28

 979.25

 979.25

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                                                     公开05

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 974.02

974.02 

 

2080109 

 社会保险经办机构

 969.02

            969.02

 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

 5

                5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 546.60

302

商品和服务支出

 243.7

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 182.58

30201

  办公费

 19.86

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 10.72

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 174.94

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

17.39

30106

  伙食补助费

 16.84

30204

  手续费

 0.24

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.91

31002

  办公设备购置

17.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 35.79

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 12.16

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 36.08

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.35

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 4.07

30211

  差旅费

 34.90

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 46.78

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 1.62

30213

  维修(护)费

 10.69

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 47.55

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 166.33

30215

  会议费

 2.36

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.17

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

 165.45

30217

  公务接待费

 4.96

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 54.61

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 4.89

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 6.97

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 46.04

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 0.88

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 34.24

 

 

 

人员经费合计

 712.93

公用经费合计

261.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9.24

 1

 

 

 

 8.24

 4.96

 

 

 

 

 4.96

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明:娄底市社会保险服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(说明:娄底市社会保险服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1975.39万元。与上年相比,增加911.11万元,增长85.61%,主要是因为机构改革,娄底市企业职工社会保险处与娄底市机关事业单位社会保险处合并为娄底市社会保险服务中心,2020年部门决算数据为合并后的数据,而上年数据仅包含原企业职工社会保险处的数据,所以导致2020年度收支增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计987.55万元,其中:财政拨款收入973.73万元,占98.6%;其他收入13.82万元,占1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计987.84万元,其中:基本支出987.84元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1947.75万元,与上年相比,增加915.13万元,增长88.62%,主要是因为机构改革,娄底市企业职工社会保险处与娄底市机关事业单位社会保险处合并为娄底市社会保险服务中心,2020年部门决算数据为合并后的数据,而上年数据仅包含原企业职工社会保险处的数据,所以导致2020年度财政拨款收支增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出974.02万元,占本年支出合计的98.6%,与上年相比,财政拨款支出增加457.41万元,增长88.54%,主要是因为机构改革,娄底市企业职工社会保险处与娄底市机关事业单位社会保险处合并为娄底市社会保险服务中心,2020年部门决算数据为合并后的数据,而上年数据仅包含原企业职工社会保险处的数据,所以导致2020年度财政拨款支出增长幅度较大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出974.02万元,全部用于社会保障和就业支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为731.1万元,支出决算数为974.02万元,完成年初预算的133.23%,全部用于社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出974.02万元,其中:人员经费712.93万元,占基本支出的73.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费261.09万元,占基本支出的26.81%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费邮电费、差旅费、维修(护)、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.24万元,支出决算为4.96万元,完成预算的53.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为1万元,支出决算为0万元.

公务接待费支出预算8.24万元,支出决算为4.96万元,完成预算的60.19%,与上年相比增加1.41万元,增长39.72%,增长的主要原因是因为机构改革,娄底市企业职工社会保险处与娄底市机关事业单位社会保险处合并为娄底市社会保险服务中心,2020年部门决算数据为合并后的数据,上年数据仅包含原企业职工社会保险处的数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.96万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为4.96万元,全年共接待来访团组109个、来宾525人次,主要是工作对接和业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出261.09万元,比上年决算数增加60.23 万元,增长30%。主要原因是:机构改革,娄底市企业职工社会保险处与娄底市机关事业单位社会保险处合并为娄底市社会保险服务中心,2020年部门决算数据为合并后的数据,而上年数据仅包含原企业职工社会保险处的数据,所以导致2020年度机关运行经费支出增长幅度较大。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.36万元(预算数4万元),用于召开三类会议,人数267人,内容为全市养老保险工作座谈会、2020年全市阶段性减免企业社会保险费、全市加强社会保险数据质量稽核工作等;开支培训费0.17万元(预算数3.48万元),用于开展二类培训,人数5人,内容为会计继续教育、全市融媒体新闻宣传骨干培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位按预算管理要求认真开展预算绩效目标申报和绩效评价工作,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

三、 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等其他费用。

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效自评报告

  一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1.绩效考核目标任务超额完成

一是基金征缴收入情况。2020年12月底,全市实际征缴入库基本养老保险费223329万元,省级个缴入库31330万元,加上减免养老保险费56130万元,完成全年目标任务165785万元的187.47%。二是同级财政补助情况。2019年全市基金征缴任务超额完成,根据省人民政府湘政发〔2019〕11号文件精神,超额部分抵补次年同级财政补助任务,2020年财政补助任务通过抵补方式圆满完成。三是参保缴费率。全市参保缴费率39.45%,完成全年目标任务38.41%的102.7%。五个县市区均已按时完成年初目标任务。

2.全面推进企业养老保险省级统筹改革

严格按照湖南省人民政府《关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(湘政发〔2019〕11号)文件规定,切实做好企业职工养老保险省级统筹工作,做到“六统一”,即统一养老保险政策,统一基金收支管理,统一责任分担机制,统一集中信息系统,统一经办管理服务,统一考核奖惩机制。同时,及时上解企业职工养老保险基金,确保政策落实。

3.全面落实降费减负政策保障基本民生

1)落实疫情期间阶段性减免政策

根据部省市相关文件精神,我市深入贯彻落实企业职工养老保险费阶段性减免政策,印制了《娄底市阶段性减免企业养老保险费政策问答》、《关于灵活就业人员缴纳2020年度基本养老保险费的相关通知》等,广泛开展政策宣传工作。同时,按照局党组统一安排,组建援企稳岗小分队,深入参保企业送政策上门行动,所有参保企业无需申报资料,由经办机构直接划型,第一时间享受减免政策。2020年2-12月,全市为4321家企业减免缓养老保险费56130万元。

2) 积极主动调整退休待遇,按时足额发放养老金

本年度实现企业职工养老保险待遇16连调,机关事业单位养老保险待遇5连调,每月按时足额发放离退休人员养老金,最大限度保障民生。

4.全力推进机关事业单位养老保险制度改革

2014年机关事业单位养老保险制度改革启动以来,我市扎实有效、积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革各项工作。目前,全市参保登记、原试点退费、退休中人待遇新老办法对比计发、职业年金归集上解、经办服务等工作已按时按进度完成。2020年机关事业单位养老保险制度改革的重点是抓职业年金的归集、虚账记实和实账利息到账工作。

5.有序推进企业职工养老保险和职业年金征缴职能划转工作

根据国务院和湖南省人民政府对企业职工养老保险和职业年金征缴职责划转税务的工作部署,我中心严格按照划转工作的进度要求,扎实做好了征缴底数清理工作,并在11月1日按要求将企业养老保险单位部分和职业年金征缴职能移交税务部门。

(二)2020年度部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2020年经费整体支出情况。2020年全年支出846.95万元,其中:工资福利支出550.36万元;商品服务支出252.41万元;对个人和家庭的补助26.8万元;资本性支出17.38万元。

2、资金使用方向、主要内容及涉及范围。2020年全年支出846.95万元,全部为基本支出,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等。其中:人员经费577.16万元,日常公用经费269.79万元。

3、关于2020年度“三公”经费决算情况。

“三公”经费支出总计4.96万元。其中:公务接待费4.96万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2020年娄底市社会保险服务中心整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成单位本年度人员及办公经费保障任务

目标2:完成市本级企业养老保险基金征缴收入任务;及时足额发放企业离退休人员养老金;保证基金安全运行。

目标3:确保机关事业单位养老金的按时足额发放;机关基本养老保险和职业年金征缴及个人账户的管理

(二)2020年娄底市社会保险服务中心支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年,娄底市社会保险服务中心在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:完成单位本年度人员及办公经费保障任务

完成情况:2020年市社保中心逐月按时发放职工工资福利,共支出人员经费577.16万元,实现办公经费全年统筹使用,共支出日常公用经费269.79万元。

效果:全面完成了单位人员经费保障,保证了单位正常运转,取得了省中心、主管部门等有关单位的认可,全体干部职工有较高的满意度。

目标2:完成市本级企业养老保险基金征缴收入任务;及时足额发放企业离退休人员养老金;保证基金安全运行。

完成情况:2020年12月底,市本级实际征缴入库基本养老保险费58925万元,省级个缴入库1411万元,减免养老保险费26914万元,总计87250万元,完成全年目标任务54051万元的161.42%。2020年度实现企业职工养老保险待遇16连调,每月按时足额发放离退休人员养老金,及时性100%,调待完成率100%,最大限度保障民生。为切实保障养老保险基金安全,市社保中心多措并举,切实加强基金监管,防范和化解基金风险。一是贯彻落实省人社厅印发的《企业职工基本养老保险经办“十个严格、十个杜绝”规定》。二是进一步梳理各业务环节的风险点和风险等级,加强内部控制,将内部稽核关口前移。三是按照市人社局统一部署,2020年11月组织召开了打击欺诈骗取养老保险基金专项行动动员大会,印刷了宣传手册,制作了动画视频,宣传成效明显。四是切实开展专项稽核行动。2020年,全市企业养老保险共稽核3649人次,追回冒领养老金462.7余万元,其中市本级共稽核900人次,追回冒领养老金近90.62万元。

效果:通过取扎实有效措施超额完成省里下达的基金征缴收入任务;通过确保离退休人员养老金每月按时足额的发放到位,保障了广大离退休人员的切身利益,为维护社会稳定和谐做出了贡献;通过多措并举,切实加强基金监管,防范和化解基金风险,确保基金运行安全。

目标3:确保机关事业单位养老金的按时足额发放;机关基本养老保险和职业年金征缴及个人账户的管理。

完成情况:2020年度实现机关事业单位养老保险待遇5连调,每月按时足额发放离退休人员养老金,及时性100%,调待完成率100%,最大限度保障民生。截至2020年12月底,市本级在职参保人数有17741人,缴费人数16965人,退休人数7529人,养老保险费征缴收入31142万元,支付养老金42613万元;职业年金征缴收入11707万元。继续推进原试点个人缴费身份确认工作,有序开展原试点退费和一次性待遇支付工作。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市社会保险服务中心既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核结果

市绩效办对2020年我单位的绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况的说明和对2020年度整体支出绩效的评价

1.自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市社保中心较好地完成了全年的目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》作出的自评得分为98分,详见自评打分表。

2.整体支出绩效评价:近年来,按照党中央、国务院和省委、省政府的安排部署,我市扎实推进企业职工养老保险和机关事业单位养老保险制度改革,认真落实多项惠企利民政策,养老保险工作有序开展,企业职工、机关事业单位养老保险基金运转正常,尤其是2020年,既做好了疫情期间阶段性减免养老保险费工作,又千方百计筹措资金按时足额发放养老金,打好了援企稳岗和民生保障的“组合拳”,推动惠企利民政策落地见效。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1.绩效评价管理队伍建设还需进一步加强。单位必须建立绩效评价的长期机制,上级部门要加强业务指导,规范单位的支出标准和范围,严格按照财政预算资金管理执行

2.自身的相关管理制度还有待进一步完善。

(二)建议

1.进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性,确保预算编制全覆盖。

2.请求在部门预算中增加基金稽核、档案管理等专项经费,以保障专项工作正常开展。


信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
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